Компания в Европе или Азии для IT бизнеса? Где начать стартап?

Когда Ваш бизнес становится масштабнее, выходя на внешний рынок, Вы начинаете задуматься о компании для работы на международном рынке. Современные тенденции ведения бизнеса показывают значимость компании в Европе, Азии. Для многих важными критериями выбора той или иной юрисдикции, безусловно, являются следующие факторы: стабильность экономики страны, низкая система налогообложения, развитая финансовая система, а также имидж компании, правовую форму которой вы выбираете. В данной статье компания LOCMAN ICS LTD поможет вам разобраться, какая страна наиболее подходит вашему IT бизнесу.

Спектр выбора юрисдикций по ведению IT бизнеса можно разделить на 2 группы в зависимости от возможности личного посещения страны регистрации.

  1. Великобритания (от 1700), Гонконг (от 2010$), Эстония (от 1900), США (от 2100$). Чаще всего посетить эти юрисдикции наиболее проблематично, поэтому регистрация компании проводится дистанционно, а счет открывается в платежной системе. При регистрации компании через LOCMAN ICS LTD помощь в открытии счета в таких платежных системах как Payoneer, Wise, Paysera мы оказываем бесплатно.
  2. Словакия (от 5300), Болгария (от 1900), Польша (от 2400), Турция (от 4500$). Для крупного IT сектора, которому требуется реальный банковский счет и у кого есть возможность посетить страну для открытия счета.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Компания в Англии сейчас является одной из самых востребованных компаний на рынке товаров и услуг.  Во-первых, Англия достаточно проста в открытии компании, оплате налогов. Для разборки этой юрисдикции возьмем несколько правовых форм.

Первая из них английская LTD (limited) больше похожа на украинскую ТОВ или ООО.

Преимущества LTD:

–  Здесь нет никаких требований к формированию уставного капитала, к резидентству  директора или акционера.

– Стандартная ставка налога на прибыль предприятия (корпоративного налога) равна 19%, сумма налога определяется на основании прибыли компании (расходная часть вычитается из доходной). Отчетный период начинается через год после регистрации компании и длится 9 месяцев. В связи с этим, важно на конец года (от даты регистрации компании) за 1(один) месяц, оставлять желаемый остаток на счету, который  можно отнести к прибыли и посчитать налог на прибыль с него или заранее готовить расходные инвойсы, которые нужно прикрепить к отчету для уменьшения прибыли! Таким образом, вы всегда понимаете какой доход получили и сколько % придётся оплатить к концу отчетного периода.

– Нет требований как во многих европейских странах к постоянной ежемесячной бухгалтерии. Отчетность подается 1 раз в год на основании банковской выписки. Затраты на отчетность зависят от количества транзакций в выписке. Если компания имеет нулевую отчетность (не было никаких входящих, исходящих платежей), тогда стоимость подачи отчетности будет около 300 евро.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ

Перечень получаемых документов:

  • Certificate of incorporation (Свидетельство о регистрации)
  • Minutes of the meeting of Subscribers (Протокол собрания Участников)
  • Minutes of Meeting of Directors (Протокол собрания Директоров)
  • Share Certificates (Сертификат Акций)
  • Non-Trading Warranty (Сертификат коммерческой чистоты)
  • Articles of association (Устав компании)

Следующее правовые формы в Великобритании – LLP и LP компании.

По своей сути LLP (limited liability partnership) и LP (limited partnership) это партнерства. Два или более партнера создают юридическое лицо.

  • Налоги – партнеры LLP и LP платят самостоятельно. По законодательству Великобритании каждый из партнеров должен платить налог в своей стране (здесь можем предложить номинальных партнеров, тогда никаких налогов оплачивать не нужно будет).
  • Если в LLP партнеры равноправные, то в LP минимум один генеральный, и один с ограниченной ответственностью. Генеральный партнер и управляет, и владеет партнерством, а партнер с ограниченной ответственностью, только владеет, без права управления.
  • Отчетность – Компании LTD и LLP составляют и сдают финансовые отчеты в Реестр и налоговую службу. Отчеты в Реестре общедоступны. Партнерства типа LP не подают финансовые отчеты в Реестр Великобритании.

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ

Перечень получаемых документов по LLP и LP:

  • Свидетельство о регистрации Партнерства (Certificate of Incorporation)
  • Учредительный договор (Pre-Incorporation Memorandum of Association)
  • Устав Партнерства (Mutual Agreement and General Operating Provisions)
  • Протокол первого собрания Участников (Minutes of First Meeting of Officers)
  • Сертификаты акций (Share Certificates)
  • Декларация первого Номинального Директора и акционеров (Nominee Director and Members Declaration)
  • Декларация второго Номинального Директора и акционеров (Nominee Director and Members Declaration)
  • Отказные письма от номинальных директоров, с открытой датой (Resignation Letters)
  • Доверенность (Power of Attorney)
  • Апостиль
  • Печать

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ

в случае неиспользования услуг номинального акционера и номинального директора:

  • качественную цветную скан копию внутреннего паспорта директора компании
  • качественную цветную скан копию загранпаспорта директора компании (в случае отсутствия загранпаспорта, необходимо указать ФИО на английском языке)
  • качественную цветную скан копию внутреннего паспорта акционера компании
  • качественную цветную скан копию загранпаспорта акционера компании (в случае отсутствия загранпаспорта, необходимо указать ФИО на английском языке)
  • в случае ID карты – подтверждение адреса проживания директора и акционера

В стоимость регистрации английской компании, без номинального сервиса входит (1700 евро + счет в платежной системе Payoneer):

  • Полное сопровождение по документам и по регистрации, Украинским и Английским Агентом
  • Подача форм по компании в регистр
  • Уплаченный Уставной Капитал 
  • Аренда нашего адреса на год
  • Счет в платежной системе Payoneer

ГОНКОНГ  –  следующая благоприятная юрисдикция для IT бизнеса.

Если осуществление вашей IT деятельности направлено на азиатский рынок, то Гонконг – это лучшее решение. Главным достоинством является то, что налоговая система здесь понятна и доступна всем. Здесь достаточно низкие ставки налогов, например, ставка налога на прибыль составляет всего 16,5 процентов. Также, если ваша работа сосредоточена на международном рынке (т. е. не на территории Гонконга), то все доходы гонконгской компании, полученные за ее границами, не подлежат налогообложению. Поэтому, если Вы, к примеру, будете заниматься оказанием услуг в Корее, Японии, США, то Ваша компания, открытая в Гонконге, не будет облагаться налогом на прибыль.

Стоимость регистрации компании US$ 2540, включает предоставление следующих услуг и документов:

– услуги по регистрации компании;

– услуги зарегистрированного секретаря и адреса за первый год;

– оплату государственных пошлин за первый год;

– услуги designated representative за первый год;

комплект документов:

  1. свидетельство о регистрации–оригинал;
  2. свидетельство о регистрации бизнеса (свидетельство о постановке на налоговый учет);
  3. устав и учредительный договор–оригинал;
  4. решение учредителя о назначение первого директора – оригинал;
  5. решение первого директора (об утверждении зарегистрированного адреса, секретаря компании, печати и пр.);
  6. реестр директоров;
  7. реестр акционеров;
  8. реестр секретарей;
  9. апостилированные копии документов, заверенные чиновником по клятвам (1-5);
  10. сертификаты акций.

Срок регистрации: 3 недели.

Стоимость ежегодного поддержания компании: US$ 2010, включает оплату услуг зарегистрированного designated representative, секретаря, адреса, продление регистрации бизнеса, подготовку и сдачу годового отчета директоров, оплату государственных пошлин.

Указанная стоимость услуг не включает услуги по курьерской доставке документов.

Также, для определенного типа бизнеса предлагаем номинальный сервис.

ЭСТОНИЯ – еще один оптимальный вариант для ведения IT бизнеса.

В структуре эстонской компании нет требований к резидентности, членом правления может быть только физическое лицо. Но есть обязательно требование – если 50% членов правления не являются резидентами Эстонии, то у компании должно быть в контактное лицо на территории Эстонии. Мы предоставляем такую услугу.

Уставной капитал

Минимальный уставный капитал эстонской компании составляет 2500 Евро. При регистрации компании в Эстонии акционеры не обязаны оплачивать уставный капитал, достаточно просто задекларировать сумму капитала.

Варианты регистрации

  1. Cамым распространенным способом удалённой регистрации является регистрация OU в Эстонии с помощью карты электронного резидента. Для получения карты электронного резидента понадобится от 4 до 6 недель с момента подачи заявки и предоставления необходимых документов. Декларирование бенефициара в этом случае осуществляется дистанционно, без необходимости изготовления дополнительных документов.

Плюсы: карта Е-резидента позволит в будущем управлять компанией в самый удобный для Вас способ.

  1. Более быстрым способом, не требующим личного визита учредителя в Эстонию, является регистрация по нотариально оформленной доверенности. Если доверенность оформляется в Украине, такая доверенность не требует апостилирования, поскольку между странами заключены соглашения о взаимной правовой помощи. Учитывая, что с сентября 2018 года необходимо декларировать бенефициара компании в течение 1 месяца с момента инкорпорации, то параллельно с доверенностью необходимо будет зготовить резолюцию о внесении поверенным данных бенефициара в регистр.

Плюсы: скорость открытия фирмы;

  1. Самый быстрый способ регистрации – с личным визитом.

Плюсы: самый быстрый способ регистрации компании из возможных.

Срок регистрации

Срок регистрации компании с помощью карты электронного резидента – 1-2 рабочих дня.

Срок регистрации компании по доверенности под ключ составляет 5-7 рабочих дней с момента доставки оригинала доверенности в Эстонию.

Регистрация своей фирмы в Таллинне с личным визитом займет у Вас пару дней.

Стоимость

Стоимость регистрации компании в Эстонии стартует от 1900 Евро в зависимости необходимого Вам объёма услуг.

На итоговое ценообразование будут влиять такие факторы, как:

  1. Необходимость перевода устава с эстонского языка на английский присяжным переводчиком;
  2. Апостилирование документов (выписки и устава);
  3. Получение VAT номера для эстонской компании;
  4. Процедура регистрации компании (по доверенности или с использованием карты Е-резидента).

Документы

Для старта процедуры регистрации эстонской фирмы, нам необходимо получить следующие данные и документы:

  • Несколько вариантов названия будущей компании. Так мы сможем оперативно проверить их в регистре и сообщить, какие из них свободны;
  • Скан-копия паспорта каждого директора и акционера;
  • E-mail компании;
  • Личный E-mail каждого директора и акционера;
  • Номер телефона для связи;
  • Описание деятельности будущей компании;
  • Размер уставного капитала. Минимальный размер – 2500 Евро;
  • Адрес фактического проживания каждого директора и акционера латинскими буквами;
  • Скан или фото карты электронного резидента.

 Отчетность

Эстонская компания должна представлять годовую отчетность в течение 6 месяцев после окончания финансового года, т.е. до 30 июня года, следующего за отчетным. Первый отчетный период может длиться до 18 месяцев. К примеру, если компания зарегистрирована после 30 июня 2019 года, то её отчетный период начинается с даты регистрации и заканчивается 31 декабря 2020. А подать отчетность она должна до 30 июня 2021.

 Налогообложение

Компания не платит корпоративный налог (налог на прибыль в Эстонии) по ставке 20% (его еще называют налогом на распределенную прибыль или налогом на выведенный капитал) до тех пор, пока не распределит прибыль в пользу акционеров. Реинвестированная прибыль налогами не облагается.

США – самая популярная юрисдикция среди всех IT специалистов.

 

Вайоминг, Делавэр, Невада, Флорида – самые популярные штаты для регистрации компании. Перед тем как зарегистрировать бизнес в США, нужно выбрать организационно-правовую форму. Самыми популярными являются corporation и limited liability company.

По своей сути LLC сдаёт отчётность и платит некоторые налоги. При этом сама LLC в большинстве случаев не платит income tax, он же подоходный налог. Поскольку обязанность платить этот налог в LLC переходит на ее участников.  Для наглядного понимания отличия перейдем к сравнению в таблице ниже.

 

 

 

Single-member LLC

Partnership LLC

C-corp

 

Для целей налогообложения LLC не платит налог на уровне компании

Условия налогообложения

Прибыль компании учитывается в составе декларации владельца по форме 1040 NR – disregarded entity

Полученная за год прибыль вне зависимости выплачена она или нет, распределяется в пользу участников, которые уплачивают свои персональные налоги. Но в случае партнеров нерезидентов, LLC должна удержать налог по максимальной ставке 37% и оплатить в налоговую по форме 1065

Прибыль компании учитывается в декларации корпорации. Два уровня налогообложения (income tax+ дивиденды)

Ставки налогообложения

$0- $9700 – 10%

$9700 – $39475 – 12%

$39475 – $84200 – 22%

$84200 – $160725 – 24%

$160725 – $204100 – 32%

$204100 – $510300 – 35%

$510300 + 37%

 

 

Удерживает максимальный 37% затем по прогрессивной шкале делается перерасчет в декларациях физ лиц. И подаются на возмещение разницы в налоговую

21% + налог с дивидендов (Украина -15%)

Количество деклараций

1040 NR

1065
1040 NR на каждого участника

1120
Форма с нерезидента W8B – тогда выплата дивидендов с удержанием налога по соглашению сторон

 

LLC

Название налога

Делавэр

Флорида

Вайоминг

Federal Corporation Income tax

$0- $9700 – 10%

$9700 – $39475 – 12%

$39475 – $84200 – 22%

$84200 – $160725 – 24%

$160725 – $204100 – 32%

$204100 – $510300 – 35%

$510300 + 37%

 

$0- $9700 – 10%

$9700 – $39475 – 12%

$39475 – $84200 – 22%

$84200 – $160725 – 24%

$160725 – $204100 – 32%

$204100 – $510300 – 35%

$510300 + 37%

 

$0- $9700 – 10%

$9700 – $39475 – 12%

$39475 – $84200 – 22%

$84200 – $160725 – 24%

$160725 – $204100 – 32%

$204100 – $510300 – 35%

$510300 + 37%

 

Уровень штата
Income tax

0%

0%

0%

Уровень штата
Sales tax

0%

6% – 8,5%

4% – 6%

Franchise tax / Annual Report

320 $

170 $

70$

C – corp

Federal Corporation Income tax

21%

21%

21%

Уровень штата
Income tax

8, 7 %

5,5%

0%

Уровень штата
Sales tax

0%

6%-8,5%

4%-6%

Franchise tax / Annual Report

320 $

170 $

70$

Налогообложение

  1. Corporate Income tax (федеральный налог на прибыль)

Обязательство платить этот налог лежит на всех, не зависимо от организационно–правовой формы компании или штата, в котором зарегистрирована компания.

С 01 января 2018 года в силу вступили изменения в налоговое законодательство США, согласно которым С-corporation будет платить фиксированный федеральный налог на прибыль в размере 21%. LLC, как раньше, платит налог по ставке от 15% до 39%.

  1. Income Tax (налог на прибыль на уровне штата)

В США присутствуют безналоговые штаты, то есть возможность выбрать штат с более комфортными налоговыми ставками ( где нет налога на прибыль на уровне штата; он 0% – Вайоминг,  Южная Дакота; Делавэр – 8.7% для корпораций ), но налог все равно придется платить.

  1. Sales Tax (налог с продаж, отдаленно напоминающий наш НДС)

Этот налог платит конечный потребитель, а компания, в свою очередь, выступает налоговым агентом, на котором лежит обязанность собирать (удерживать) данный налог с покупателей. Sales tax возникает при условии, если у компании возникает NEXUS (экономическая связь со штатом).

Это может быть:

  • место Вашего проживания (если проживаете на территории США);
  • место нахождения Вашего товара (FBA склад или склад, который арендует/владеет сама компания), штат или несколько штатов, в которых находится Ваша продукция.

Важно понимать, что поскольку Sales Tax – это налог, который платит конечный покупатель, он очень косвенно влияет на нашу прибыль, но мы должны удерживать этот налог, а значит, регистрировать Sales Tax Permit Number и подавать отчетность по Sales Tax.

Необходимо учитывать, что Sales Tax является налогом на уровне штата, то есть порядок регистрации, администрирования, ставка налога, требования к отчетности в каждом штате зачастую отличаются, и нет единого правила для всех штатов. Например,  в Делавэре Sales Tax 0%.


СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ КОМПАНИИ  И ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ
– 2100 долл

Входит:
– Консультация с юристом;

– Услуги юриста за регистрацию компании;

– Регистрационная пошлина;

– Регистрационный адрес на 1 год;

– Почтовое обслуживание на 1 год;

– Услуги секретаря (прием и передача скан копий почты) на 1 год;

– Налоговый номер компании (EIN);

– Utility bill на компанию.

– Счет в платежной системе.

Для того чтобы начать процесс регистрации компании, от Вас нужно получить:

  1. Скан (фото) заграничного и местного паспортов учредителя/учредителей компании;
  2. 3 – 5 вариантов названий компании. Для проверки в реестре
  3. Штат регистрации компании;
  4. Организационно – правовая форма;
  5. Виды деятельности компании.
  6. Подписать договор о предоставлении услуг.

ТЕПЕРЬ ПЕРЕЙДЕМ К 2 ГРУППЕ КОМПАНИЙ для крупного бизнеса, которому нужен реальный банковский счет или выход на европейский рынок.

СЛОВАКИЯ

Это удобная юрисдикция для IT сектора, которая предлагает вместе с регистрацией компании и возможность получения ВНЖ (вида на жительство). Регистрация компании в Словакии имеет свои особенности: требуется назначить директора компании – резидента ЕС, либо как альтернативна, получить ВНЖ в Словакии.

Если выбирать регистрацию компании с получением ВНЖ в Словакии, то процедура состоит из трех этапов:

Первый этап:

  • запись через электронную очередь в эмиграционную полицию для подачи документов на вид на жительство
  • регистрация компании;
  • предоставление номинального директора до момента получения ВНЖ
  • регистрация компании в налоговой инспекции

Второй этап:

  • Предоставление нам документов для формирования пакета на подачу на ВНЖ:
    • копию заграничного паспорта
    • справку о несудимости с апостилем. Мы переводим на словацкий язык у судебного переводчика
    • справку из словацкого банка с Вашего предприятия на 22 000 € с фирменного счета, где сумма на счету уже около 3 месяцев
    • справку из банка на 2600 € с личного счета со Словацкого банка или страны гражданства
    • Если справка из банка будет из страны гражданства, то в этом случае мы переводим справку на словацкий язык у судебного переводчика в Словакии.
  • На основании этого пакета документов мы готовим основной пакет документов для подачи на ВНЖ в Словакии.
  • Подаем документы на ВНЖ в Словакии через фирму

При подаче документов необходимо оплатить гос.пошлину в полиции по делам иностранцев 239,50 € (гос.пошлина не входит в цену услуги). Подачу документов нужно осуществить на территории Словакии в иммиграционной полиции.

  • После подачи документов на ВНЖ в полицию ждем решения три месяца, контролируем процесс на основании подписанной Вами доверенности.
  • После принятия положительного решения иммиграционной полицией Вам необходимо приехать в Словакию для дальнейшего оформления документов.

Третий этап:

  • Мы обеспечиваем Вам полное сопровождение:
  • сопровождаем в полицию для получения ID карты;
  • готовим пакет документов на передачу доли Вам как учредителю;
  • готовим документы для регистрации в торговом реестре Вас как директора;
  • сопровождаем в банке для изменения управляющего корпоративным счетом;

Изменения около 3-х месяцев рассматриваются.

  • выписку с торгового реестра передаем в иммиграционную полицию;
  • сопровождаем в поликлинику для прохождения медицинской комиссии;
  • результаты медицинской комиссии доставляем в иммиграционную полицию.

Стоимость получения ВНЖ, регистрации компании, открытии счета – 5300 евро

Дополнительные расходы после получения ВНЖ в Словакии через фирму (которые не входят в цену услуги):

  • медицинская комиссия — 187,00 € (после получения ID карты)
  • оплата за карточку — 4,50 €
  • нотариальные услуги — 25,0 € (после получения ID карты)
  • страховка на год в зависимости от страхового полиса — от 150,00-600,00 € (после получения ID карты).

БОЛГАРИЯ

 


Это наиболее благоприятная юрисдикция для IT специалистов, ведь здесь ставка корпоративного налога только 10%. Особых требований к резидентству директора либо участника компаний нет. Весь пакет документов готовят юристы нашего офиса. Деятельность указываем согласно Ваших пожеланий, возможна регистрация как дистанционно, так и при личном присутствии клиента.

Итак, последовательность всех действий при регистрации компании:

1) Заполняете заявление на регистрацию (можно на русском) и вместе со сканкопией загран паспорта пересылаете нам на e-mail.

2) Мы готовим пакет документов для регистрации, которые Вы должны подписать при приезде на открытие временного счета для внесения уставного капитала.

3) Директора на месте заверяет 3 документа у местного нотариуса (услуги нотариуса не входят в стоимость регистрации фирмы).

4) Подача документов в Торговый регистр Болгарии.

5) Заключение договора на абонементное бухгалтерское обслуживание и подписание двух доверенностей: одна на бухгалтерское обслуживание, вторая на получение электронной подписи (сразу до регистрации не получится, так как необходимо получить номер булстат по фирме).

6) Перед началом деятельности или сразу после получения доверенности проходим второй этап регистрации (служебный номер иностранца, получение электронной подписи, регистрация VAT и в отдельных случаях получение EORI)

7) Открытие счета в банке.

8) Уведомляем налоговую о начале деятельности по Вашему письменному распоряжению на наш e-mail.

Срок регистрации – до 10 рабочих дней.

Стоимость регистрации компании с банковским счетом – 1900 евро, в эту сумму входит:

– Регистрация компании.

– Сопровождение в банк для открытия счета для уставного капитала.

– Получение служебного номера иностранца.

– Получение квалифицированной электронной подписи на фирму.

– Регистрация Фирмы по НДС.

–  Юридический адрес на 1 год.

– Открытие счета в болгарском банке.

ПОЛЬША

 

Сегодня Польша активно завлекает бизнес в свою экономику, IT специалисты в том числе. Так, CIT (corporate income tax) — налог на прибыль юридического лица имеет особые льготные ставки для малых компаний, годовой оборот которых был менее 1.200.000€. Они вместо стандартной ставки ставка CIT — 19% облагаются только 9%. А это – самый маленький налог на прибыль во всей Европе.

В Польше если у компании 1 акционер, то надо платить повышенные соц. выплаты в размере 300 долларов в месяц. Если Вы не хотите платить повышенные соц. выплаты в размере 300 долларов в месяц, то требуется ввести в компанию еще одного акционера, хотя бы на 5%. Это позволит вам избежать дополнительных расходов.  

Процедура следующая, если у компании 2 акционера (как практика показывает, все хотят сэкономить 3600 долл. в год):

1) Вы нам высылаете 

– заполненую приложенную анкету на оба лица

– пасспорт директоров/акционеров

– контактные  директоров/акционеров  (2 телефона, 2 мейла)

– ответы на след вопросы для банка:

  1. Кто будет представлять компанию
  2. Предмет бизнеса (предлагаемые товары / услуги)
  3. Область / области деловой активности (страны)
  4. Основные партнеры по исходящим платежам (поставщики): название, страна происхождения, номер реестра, основной бизнес
  5. Основные партнеры по входящим платежам (клиенты): название, страна происхождения, номер реестра, основной бизнес
  6. Каков ожидаемый оборот по счетам? Какие валюты ожидает компания?
  7. Размер бизнеса (доход, количество сотрудников)
  8. web site

2) в течении 1-2 дней мы готовим формы по компании и параллельно регистрируем вас для получения электронной подписи. 

3) в течении 1 дня получаете электронную подпись (получается на е-майлы от гос. учреждения). Нужно будет переслать их нам.

4) потом подписание всех документов + пара документов заверяется нотариально (апостиль не нужен). После получения оригиналов регистрация занимает 7 дней , т.к. мы компанию регистрируем электронной подписью.

5) После того как компания зарегистрирована в течении 2-4 дней банк дает финальный акцепт и клиент выезжает в банк

Это гарантированный вариант на счет + компания в одной стране для нерезидента при не высоких затратах.

Стоимость регистрации – 2400 евро, что включает в себя:

  • Удаленную регистрацию компании 
  • Юр адрес на 1 год
  • Открытие банковского счета с выездом (с сопровождением в банке)

Дополнительные расходы:

  • НДС номер – 300 евро
  • нотариальное заверение документов

❗️❗️❗️ В отдельных случаях возможно изменение цен, конкретные данные сверяйте с нашим специалистом. 

ТУРЦИЯ

Турция – это оптимальный вариант для регистрации компании под IT бизнес. Здесь требования к нерезидентам и резидентам Турции, при регистрации компании в стране, являются одинаковыми. Со стороны учредителей турецкой компании должны быть поданы следующие документы:

Для физических лиц

  1. Устав компании (представляется оригинал плюс четыре копии). Документ должен быть подписан всеми учредителями компании в присутствии уполномоченного представителя Торгового Реестра Турции.
  2. Копия заграничного паспорта или ID-карты каждого учредителя (в двух экземплярах), которые должны быть переведены на турецкий язык и заверены нотариусом.
  3. Налоговый номер налогоплательщика.
  4. Фотографии формата 3х4 (4 шт.).
  5. Контракт на заключение арендного договора об аренде корпоративного офиса (необходим при регистрации в налоговой инспекции)

Стоимость:

Регистрация компании под ключ с открытием счета в турецком Банке и адрес на 1 год – 4500 $

Содержание следующего года: адрес + годовые административные расходы + агентская комиссия компании LOCMAN ICS LTD + комиссия Турецкого агента за администрирование компании –  1600 $

Бухгалтерские услуги – от 100 EUR месяц, зависит от количества проводок

В среднем 300 евро с оплатой социальных отчислений и администрирование НДС – 3600 евро в год

Порядок действий:

  • Проведение перевода личных и юридических учредительных документов с русского на турецкий язык у уполномоченного нотариального переводчика.
  • Получение турецкого номера налогоплательщика.
  • Регистрация устава и договора учредительной турецкой компании в электронной системе номеров Торгового реестра Турции (MERSIS).
  • Подготовка корпоративных документов и нотариальное заверение их в Торгово-промышленной Палате (Chamber of Commerce in Turkey).
  • Заключение договора по аренде помещения в Турции, которое будет являться юридическим адресом компании.
  • Получение ID-номера налогоплательщика Турции, который необходим для открытия банковского счёта в стране.
  • Открытие корпоративного счёта в турецком банке, размер депозита должен составлять не менее 12 500 TRY (около 2 200 USD).
  • Регистрация компании в Торговом реестре.
  • Заверка корпоративных книг компании у государственного нотариуса.
  • Публикация информации о регистрации юридического лица в официальном правительственном издании «Торговый вестник».
  • Вызов налогового инспектора в корпоративный офис для составления протокола о проверке.

Сколько стоит зарегистрировать товарищество с ограниченной ответственностью в Турции?

Минимальный начальный капитал должен составлять не менее 50000 турецких лир (около 6200USD) уплачен в течении 2ух лет, как минимум 25% от этой суммы должны находиться на банковском счету регистрируемой компании.

 

ПРОЦЕДУРА: Открытие фирмы Стамбул Турция

1

 Встреча в отеле. 

2

Нотариус: перевод + заверение паспорта. Заранее если пришлете копию  

паспорта, останется только оплатить и забрать 

3

 Получение налогового номера (у бухгалтера онлайн или в ближайшей налоговой)

5

Договор с фирмой которая дает в аренду офисы (предварительный).

6

Посещение бухгалтеров. Знакомство. Составление Устава.  

Определение названии фирмы, сферы деятельности, уставного фонда.  

Передача документов бухгалтеру для начала регистрации.  

Оплата услуг бухгалтеру за 1й месяц.

7

После нужно будет ждать когда выйдет дата посещения торговой палаты. 

Это может занять от 1 до 5 ти дней

1

Посещение торговой палаты, подпись, открытие фирмы. Передача документов об открытии. (Также  будем приглашать заверенных переводчиков ) 

2

 Нотариус: получение документа подписанта 

3

Договор с GSM Компанией и заказ 1 телеф. Номера (сим карта). Договор на аренду номера телефона на компанию на год. Оплата ежемесячно.  Инвойс приходит на имя фирмы

Банк: открытие счета и онлайн доступа ( 1 банк ) Можно будет положить часть уставного фонда для  расходов на ближайшие месяцы. 

5

 Нотариус: заверение доверенности бухгалтерам 

6

 Нотариус: заверение доверенности брокерам 

6

 Договор с фирмой которая дает в аренду офисы – окончательный договор на имя фирмы.

7

 Заказ печатей для фирмы: 4-5 штук 

Итого 

4500$

**

Уставной фонд от 10 тыс долларов (банк охотней открывает счет) Уставной фонд должен  быть оплачен в течении 2х лет. Также банк для открытия счета просит положить как мин  половину уставного фонда на счет и блокирует сроком от 3 месяцев.

** 

с банком возможны проблемы. Придется объездить несколько отделений

*** 

ежемесячная стоимость услуг бухгалтера на 2022г : от 120$

***

Ежемесячно бухгалтера будут присылать налоговые декларации для оплаты по эл.почте.  Расходы при 0 деятельности: 20-30$ в месяц. Оплаты деклараций все удаленно со счета  фирмы.Оплаты проводит владелец фирмы у которого доступ к счетам. Также оплата  бухгалтерам через банк на счет

****

если вам нужен будет постоянный представитель в Стамбуле 

то можем обсудить условия. (за определенную ежемесячную оплату).

2022-08-05T14:30:29+03:00